I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
Página
1
FINANZAS
Fecha
30-06-2019
Clacificador
Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar
INGRESOS 2019
05
C x C Transferencias Corrientes
1.917.515
1.917.515
895.200
1.022.315
03
De Otras Entidades Públicas
1.917.515
1.917.515
895.200
1.022.315
006Del Servicio de Salud ¹
1.703.796
1.703.796
808.847
894.949
006001Atención Primaria Ley Nº 19.378
1.197.768
1.197.768
577.055
620.713
006002Aportes Afectados ¹
506.028
506.028
231.793
274.235
006002001Desempeño Colectivo Fijo y
108.370
108.370
52.139
56.231
006002002ley 19.813 conductores
6.232
6.232
3.580
2.652
006002004asignacion desempeño dificil
52.376
52.376
24.344
28.032
006002005Apoyo Gestion Local Digitacion
4.318
4.318
2.979
1.339
006002006Ley N° 20.858 Tans
2.153
2.153
1.265
888
006002009INT.DIF.SBMN
12.983
12.983
5.724
7.259
006002010Bono Ley 20.233
15.065
15.065
15.065
006002011Programa Ira
5.037
5.037
5.037
006002012Programa Capacitacion aps
2.329
2.329
1.616
713
006002013Programa Resolutividad
19.407
19.407
19.407
006002014AGL Transmision Vertical VIH
165
165
165
006002015Convenio Mantenimiento e
4.120
4.120
4.120
006002016Programa Chile Crece Contigo
16.126
16.126
7.993
8.133
006002017AGL CANCER CERVICO UTERINO
424
424
298
126
006002019Programa Mejoria Equidad
17.462
17.462
7.369
10.093
006002021Programa Sur
46.030
46.030
22.400
23.630
006002022Programa Promocion
7.038
7.038
7.038
006002025Campaña vacunacion
391
391
405
-14
006002028convenio ret.voluntario
44.355
44.355
44.355
006002030Programa Modelo Salud Familiar
4.264
4.264
4.264
006002035Programa Odontologico Integral
45.447
45.447
27.727
17.720
006002036Programa Ges Odontologico
11.388
11.388
7.949
3.439
006002037Programa Imagenes Diagnosticas
15.872
15.872
14.542
1.330
006002038Programa Fondo Farmacia
7.470
7.470
18.491
-11.021
006002039Programa Sembrando Sonrisas
2.233
2.233
1.544
689
006002040Programa Espacios Amigables
5.500
5.500
3.242
2.258
006002042Programa de Mej. Acceso a la
22.384
22.384
13.711
8.673
006002043Programa Apoyo a la Gestion
5.665
5.665
14.474
-8.809
006002044Programa APG Brechas
21.424
21.424
21.424
099De Otras Entidades Públicas
30.352
30.352
11.353
18.999
101De la Municipalidad A Servicios
183.367
183.367
75.000
108.367
07
C x C Ingresos de Operación
2.781
2.781
2.781
02
Venta de Servicios
2.781
2.781
2.781
001Cobro a Beneficio Ley Nº
2.781
2.781
2.781
08
C x C Otros Ingresos Corrientes
47.166
47.166
25.472
21.694
01
Recuperaciones y Reembolsos por
27.000
27.000
21.343
5.657
002Recuperaciones Art. 12 Ley N°
27.000
27.000
21.343
5.657
99
Otros
20.166
20.166
4.129
16.037
999Otros
20.166
20.166
4.129
16.037
12
C x C Recuperación de Préstamos
33.788
-33.788
10
Ingresos por Percibir
33.788
-33.788
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Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar

Total
INGRESOS 2019
1.967.462
1.967.462
954.461
1.013.001
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Clacificador
Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar
GASTOS 2019
21
C x P Gastos en Personal
1.340.018
1.340.018
582.594
757.424
01
Personal de Planta
860.385
860.385
371.605
488.780
001Sueldos y Sobresueldos
627.385
627.385
289.448
337.937
001001Sueldos base
236.462
236.462
109.563
126.899
001009Asignaciones Especiales
81.284
81.284
37.054
44.230
001009007Asignación Especial
75.052
75.052
34.794
40.258
001009999Otras Asignaciones Especiales ¹
6.232
6.232
2.261
3.971
001015Asignaciones Sustitutivas
12.706
12.706
5.660
7.046
001015001Asignación Única, Art. 4, Ley
12.706
12.706
5.660
7.046
001019Asignación de Responsabilidad
12.673
12.673
6.422
6.251
001019002Asignación de Responsabilidad
12.673
12.673
6.422
6.251
001028Asig.Des.Cond.Dificiles
43.162
43.162
19.692
23.470
001028002Asig.Des.Cond.Dificiles
43.162
43.162
19.692
23.470
001031Asignación de Experiencia
4.636
4.636
1.433
3.203
001031002Asignación Post Título, Art.
4.636
4.636
1.433
3.203
001044Asig.Atencion Primaria
236.462
236.462
109.623
126.839
001044001Asig.Atencion Primaria
236.462
236.462
109.623
126.839
002Aportes del Empleador
27.305
27.305
12.361
14.944
002001A Servicios de Bienestar
8.434
8.434
4.217
4.217
002002Otras Cotizaciones
18.871
18.871
8.144
10.727
003Asignaciones por Desempeño
129.600
129.600
43.719
85.881
003002Desempeño Colectivo
94.600
94.600
43.719
50.881
003002002Asignación Variable por
94.600
94.600
43.719
50.881
003003Desempeño Individual
35.000
35.000
35.000
003003005Asignación de Mérito, Art. 30,
35.000
35.000
35.000
004Remuneraciones Variables
40.034
40.034
16.923
23.111
004005Trabajos Extraordinarios
32.000
32.000
13.382
18.618
004005001Trabajos extraordinarios
32.000
32.000
13.382
18.618
004006Comisiones de Servicios en el
8.034
8.034
3.541
4.493
005Aguinaldos y Bonos
36.061
36.061
9.154
26.907
005001Aguinaldos
6.512
6.512
6.512
005001001Aguinaldo de Fiestas Patrias
3.697
3.697
3.697
005001002Aguinaldo de Navidad
2.815
2.815
2.815
005002Bonos de Escolaridad
2.346
2.346
2.346
005003Bonos Especiales
26.225
26.225
5.830
20.395
005003001bono especial
26.225
26.225
5.830
20.395
005004Bonificación Adicional al Bono
978
978
978
02
Personal a Contrata
181.166
181.166
94.641
86.525
001Sueldos y Sobresueldos
139.343
139.343
77.759
61.584
001001Sueldos base
50.537
50.537
27.414
23.123
001009Asignaciones Especiales
27.076
27.076
14.530
12.546
001009007Asignación Especial
26.451
26.451
13.889
12.562
001009999Otras Asignaciones Especiales ¹
625
625
641
-16
001014Asignaciones Sustitutivas
2.542
2.542
1.621
921
001014001Asignación Única, Art. 4, Ley
2.542
2.542
1.621
921
001018Asignación de Responsabilidad
1.436
1.436
775
661
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Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar
001018001Asignación de Responsabilidad
1.436
1.436
775
661
001027Asignacion de Estimulo Personal
6.215
6.215
5.777
438
001027002Asig.por desempeño en
6.215
6.215
5.777
438
001030Asignación de Experiencia
1.000
1.000
289
711
001030002Asignación Post Título, Art.
1.000
1.000
289
711
001042Asig.de Atencion Primaria de
50.537
50.537
27.354
23.183
001042001Asig.Aten.Primaria de Salud Ley
50.537
50.537
27.354
23.183
002Aportes del Empleador
5.168
5.168
2.938
2.230
002001A Servicios de Bienestar
1.342
1.342
671
671
002002Otras Cotizaciones
3.826
3.826
2.267
1.559
003Asignaciones por Desempeño
18.271
18.271
8.766
9.505
003002Desempeño Colectivo
13.771
13.771
8.766
5.005
003002002Asignación Variable por
13.771
13.771
8.766
5.005
003003Desempeño Individual
4.500
4.500
4.500
003003004Asignación de Mérito, Art. 30,
4.500
4.500
4.500
004Remuneraciones Variables
9.026
9.026
3.786
5.240
004005Trabajos Extraordinarios
4.700
4.700
1.198
3.502
004006Comisiones de Servicios en el
4.326
4.326
2.588
1.738
005Aguinaldos y Bonos
9.358
9.358
1.392
7.966
005001Aguinaldos
1.879
1.879
1.879
005001001Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹
1.038
1.038
1.038
005001002Aguinaldo de Navidad ¹
841
841
841
005003Bonos Especiales
7.479
7.479
1.392
6.087
005003001Bono Extraordinario Anual ¹
7.479
7.479
1.392
6.087
03
Otras Remuneraciones
298.467
298.467
116.347
182.120
001Honorarios a Suma Alzada –
271.467
271.467
99.857
171.610
001001Programa Odontologico Integral
32.084
32.084
4.303
27.781
001002Programa Ges Odontologico
5.085
5.085
5.085
001003Programa de Mej. Acceso
8.632
8.632
8.632
001004Programa Cardiovascular
12.800
12.800
5.759
7.041
001005Programa Atencion Domiciliaria
12.500
12.500
3.882
8.618
001006Programa Sur
66.236
66.236
31.093
35.143
001007Programa Chile Crece Contigo
16.126
16.126
8.775
7.351
001008Programa Mejoria Equidad
17.462
17.462
5.122
12.340
001010Programa Apoyo Gestion
5.543
5.543
5.543
001011Programa Red Filas Tempranas
27.875
27.875
14.099
13.776
001012Programa Fondo Farmacia
7.470
7.470
5.559
1.911
001013Programa Espacios Amigables
5.500
5.500
994
4.506
001014Programa Junaeb
20.167
20.167
3.652
16.515
001015Programa Sembrando Sonrisas
1.030
1.030
1.030
001016Programa salud mental
2.000
2.000
712
1.288
001017Convenio Programa Apoyo
6.457
6.457
6.457
001018Refuerzo Pacientes
2.500
2.500
3.431
-931
001019Programa Resolutividad año 2019
1.033
-1.033
001020Programa Imagenes Diagnosticas
1.033
-1.033
001022Programa Promocion de la Salud
174
-174
001025campaña vacunacion, influenza,
400
400
204
196
001026Mej.de la atencion en el nivel
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Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar
21.600
21.600
9.918
11.682
001027Programa Adulto Mayor
114
-114
005Suplencias y Reemplazos
27.000
27.000
16.490
10.510
22
C x P Bienes y Servicios de
558.499
558.499
248.977
309.522
24.177
01
Alimentos y Bebidas
4.810
4.810
690
4.120
204
001Para Personas
4.810
4.810
690
4.120
204
001001Para Personas
4.500
4.500
690
3.810
204
001016Para Personas Programa Chile
310
310
310
02
Textiles, Vestuario y Calzado
8.010
8.010
8.010
002Vestuario, Accesorios y Prendas
7.210
7.210
7.210
003Calzado
800
800
800
03
Combustibles y Lubricantes
13.060
13.060
4.869
8.192
001Para Vehículos
12.360
12.360
4.809
7.551
003Para Calefacción
700
700
60
641
04
Materiales de Uso o Consumo
343.611
343.611
190.739
152.872
19.540
001Materiales de Oficina
11.548
11.548
5.758
5.790
001001Materiales de Oficina
11.330
11.330
5.758
5.572
001016Materiales de Oficina Programa
218
218
218
003Productos Químicos
32.170
32.170
30.317
1.853
2.981
004Productos Farmacéuticos
210.000
210.000
118.390
91.610
12.988
004001Productos Farmaceuticos
210.000
210.000
118.390
91.610
12.988
005Materiales y Útiles Quirúrgicos
65.853
65.853
23.070
42.783
2.811
005001Mat.y Utiles Quirurgicos
45.890
45.890
23.070
22.820
2.811
005035Mat.y Utiles Quirurgicos
3.430
3.430
3.430
005036Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges
5.674
5.674
5.674
005039Mat.y Utiles Quirurgicos
1.082
1.082
1.082
005042Mat.y Utiles Quirurgicos
9.777
9.777
9.777
006Fertilizantes, Insecticidas,
700
700
700
007Materiales y Útiles de Aseo
13.905
13.905
9.474
4.431
644
009Insumos, Repuestos y Accesorios
4.120
4.120
3.017
1.103
116
010Materiales para Mantenimiento y
1.030
1.030
1.030
010001Prog.Apoyo Salud rural
1.030
1.030
1.030
012Otros Materiales, Repuestos y
1.195
1.195
1.195
013Equipos Menores
3.090
3.090
712
2.378
05
Servicios Básicos
35.385
35.385
11.856
23.529
001Electricidad
16.480
16.480
4.160
12.320
002Agua
12.360
12.360
5.535
6.825
003Gas
5.000
5.000
1.679
3.321
005Telefonía Fija
1.545
1.545
483
1.062
06
Mantenimiento y Reparaciones
38.625
38.625
22.447
16.178
3.333
001Mantenimiento y Reparación de
27.810
27.810
17.866
9.944
2.908
001001Mantenimiento y
27.810
27.810
17.866
9.944
2.908
002Mantenimiento y Reparación de
5.974
5.974
3.092
2.882
003Mantenimiento y Reparación
206
206
206
004Mantenimiento y Reparación de
515
515
393
122
005Mantenimiento y Reparación de
4.120
4.120
1.096
3.024
425
07
Publicidad y Difusión
7.210
7.210
7.210
002Servicios de Impresión
7.210
7.210
7.210
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
Página
6
FINANZAS
Fecha
30-06-2019
Clacificador
Presupuesto
Movimientos
Saldo
Movimientos
Sub
Item
Asig
Descripción
Inicial
Vigente
Realizados
Presupuestario
Por Realizar
08
Servicios Generales
16.180
16.180
7.885
8.295
1.100
002Servicios de Vigilancia
10.000
10.000
5.700
4.300
1.100
007Pasajes, Fletes y Bodegajes
6.180
6.180
2.185
3.995
007001Pasajes,Fletes y Bodegajes
5.665
5.665
2.185
3.480
007016Pasajes,Fletes y Bodegajes
515
515
515
10
Servicios Financieros y de
4.635
4.635
2.298
2.337
002Primas y Gastos de Seguros
4.635
4.635
2.298
2.337
11
Servicios Técnicos y
83.178
83.178
7.729
75.449
002Cursos de Capacitación
2.424
2.424
145
2.279
002001Cursos de Capacitacion
2.424
2.424
145
2.279
003Servicios Informáticos
1.030
1.030
1.030
999Otros
79.724
79.724
7.584
72.140
999001Programa Resolutividad
6.002
6.002
6.002
999002Programa Promocion
7.038
7.038
7.038
999003Programa Ira
2.853
2.853
2.853
999018Programa Imagenes Diagnosticas
15.113
15.113
3.400
11.713
999020Programa Modelo Salud Familiar
4.264
4.264
4.264
999035Prestaciones Tec.Programa
11.901
11.901
11.901
999036Prestaciones Tec.Programa Ges
2.132
2.132
2.132
999042PROGRAMA MEJ.ACCESO
900
-900
999043Convenio Programa de Apoyo
421
421
421
999044PRESTACIONES
30.000
30.000
3.284
26.716
12
Otros Gastos en Bienes y
3.795
3.795
466
3.329
002Gastos Menores
2.060
2.060
466
1.594
003Gastos de Representación,
1.683
1.683
1.683
004Intereses, Multas y Recargos
52
52
52
23
C x P Prestaciones de Seguridad
4.355
4.355
4.355
01
Prestaciones Previsionales
4.355
4.355
4.355
004Desahucios e Indemnizaciones
4.355
4.355
4.355
26
C x P Otros Gastos Corrientes
5.000
5.000
5.000
01
Devoluciones
5.000
5.000
5.000
29
C x P Adquisición de Activos no
37.732
37.732
2.261
35.471
1.614
04
Mobiliario y Otros
8.343
8.343
299
8.044
001Mobiliario y Otros
8.343
8.343
299
8.044
05
Máquinas y Equipos
24.754
24.754
24.754
001Máquinas y Equipos de Oficina
3.330
3.330
3.330
002Maquinarias y Equipos para la
21.424
21.424
21.424
002001Maquinas y equipos para la
21.424
21.424
21.424
06
Equipos Informáticos
4.635
4.635
1.961
2.674
1.614
001Equipos Computacionales y
4.120
4.120
1.961
2.159
1.614
002Equipos de Comunicaciones para
515
515
515
31
C x P Iniciativas de Inversión
858
858
858
01
Estudios Básicos
858
858
858
002Consultorías
858
858
858
34
C x P Servicio de la Deuda
21.000
21.000
34.123
-13.123
07
Deuda Flotante
21.000
21.000
34.123
-13.123

Total
GASTOS 2019
1.967.462
1.967.462
867.955
1.099.507
25.791